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我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負(fù)是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
還有報稅盤啊,我們只有金稅盤啊
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2016-05-07
公司名下有房產(chǎn) 需要叫什么稅嗎
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2020-07-10
你好,老師2020年會對LNG家里人稅嗎?
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2019-10-16
老師 本月報稅如何報 報稅的格弍
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2019-04-15
外地教稅后回本地還需交什么稅
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2019-02-21
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
老師,請教一個問題,小規(guī)模納稅人季度開票26萬,免交增值稅,問一下個稅需要交納嗎
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2020-08-25
企業(yè)所得稅紙質(zhì)報稅是去國稅嗎
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2017-04-18
給對方開代養(yǎng)生豬費發(fā)票收稅嗎
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2019-12-02
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
8000元含稅點7個是不是結(jié)果8560元?
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2019-07-03
老師,一般租金發(fā)票的稅點是多少?
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2020-06-04
稅控技術(shù)維護(hù)費企業(yè)所得稅免嗎
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2020-05-09
為什么企業(yè)所得稅年度報,企業(yè)會計主管名字錄不起,申報不了
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2017-04-10
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬,一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算,因為我作廢幾份,合計金額沒超過三萬,價稅合計金額大與合計金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
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2019-10-22
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費為1500元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐,預(yù)計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費,請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05