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代開增值稅專票是幾聯(lián)次?去年開是4聯(lián)次,有存根聯(lián),今年沒有了為什么?
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2017-06-05
小規(guī)模企業(yè) 在稅局代開增值稅專票 總共要交多少稅?
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2019-01-13
麻煩我們是小規(guī)?,F(xiàn)在有客戶要代開增值稅專票金額1888元求助怎么開
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2022-02-17
代開增值稅專票,可以填寫個(gè)人銀行卡信息么?
1/1963
2019-07-12
個(gè)人代開的增值稅發(fā)票,可以代開哪些業(yè)務(wù)的發(fā)票
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2017-10-29
老師你好,請問在開贈值稅普通發(fā)票的時(shí)候,給作廢了,這張票能給購貨方嗎?
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2019-08-27
小規(guī)模代開專票超30萬代開時(shí)扣了增值稅 季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
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2017-11-23
代開的增值稅專用發(fā)票 附加稅都是代扣的嗎,還有增值稅都是不能減免的?
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2017-09-08
代開房租發(fā)票代開專用發(fā)票和代開普通發(fā)票增值稅率是一樣的嗎
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2018-09-25
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票 增值稅怎么處理
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2017-04-05
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計(jì)分錄。 (2)請計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計(jì)分錄。
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2020-06-15
現(xiàn)小規(guī)模納稅人能代開增值專票,不能接受增值專票認(rèn)證吧?
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2019-05-10
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費(fèi)用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價(jià)為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項(xiàng)已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計(jì)分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計(jì)分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計(jì)分錄。 (3) 6月30日,股票市價(jià)變動及宣告發(fā)放股利的會計(jì)分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計(jì)分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
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2020-01-10
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
老師 ,只有機(jī)構(gòu)代碼證可以代增值稅專票不?
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2016-09-29
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
公司小規(guī)模的,稅務(wù)局代開專票38000,增值稅1106.8,已在代開專票時(shí)交增值稅,稅控開的普票3萬4,現(xiàn)在季度報(bào)增值稅時(shí),自己開的普票增值稅減免吧,附加稅也減免嗎
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2019-01-02
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價(jià)為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價(jià)為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15