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請根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國對小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
要開一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個(gè)月開專票200萬,增值稅13%=26萬,進(jìn)項(xiàng)票13萬,成本票100萬,沒有其他費(fèi)用票,那么開票就已經(jīng)要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎?還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬,不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬×25%=25萬,一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬?
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2019-05-13
之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
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2018-06-14
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
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2019-10-14
請問一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤沒有增加2000元
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2021-08-23
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開出免稅發(fā)票,6月申請出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
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2020-06-11
有一家貨運(yùn)公司,開給我們的發(fā)票抬頭與要匯款的抬頭不一樣,可以嗎?因他說希望拿承兌,這不是一樣嗎
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2019-02-25
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開成物業(yè)費(fèi),這樣開票可以嗎?
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2020-04-14
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
増埴稅發(fā)票有一張顯示未報(bào)送開不了票怎么辦
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2015-12-18
客戶要求開票,稅點(diǎn)怎么算,企業(yè)才不虧本
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2021-09-25
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
我是個(gè)體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國稅開具發(fā)票,營改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
老師,定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬對應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬,普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26