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配送餐飲單位綠豆開具普票是零稅率么!
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2019-06-23
每月什么時(shí)候認(rèn)證發(fā)票,什么時(shí)候抄報(bào)稅?
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2019-08-30
開稅票不走公戶,直接走個(gè)人的卡可以嗎
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2022-01-05
要開一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個(gè)月開專票200萬,增值稅13%=26萬,進(jìn)項(xiàng)票13萬,成本票100萬,沒有其他費(fèi)用票,那么開票就已經(jīng)要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎?還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬,不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬×25%=25萬,一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬?
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2019-05-13
之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
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2018-06-14
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開出免稅發(fā)票,6月申請出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會影響退稅嗎?
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2020-06-11
公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
増埴稅發(fā)票有一張顯示未報(bào)送開不了票怎么辦
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2015-12-18
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會議服務(wù),取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
請問一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤沒有增加2000元
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2021-08-23
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
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2019-10-14
你好 我想問我微信付了中石化的油資也提供了公司抬頭資料開發(fā)票 但是 中石化沒把發(fā)票傳給我 該怎麼處理?
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2019-04-19
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開成物業(yè)費(fèi),這樣開票可以嗎?
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2020-04-14
客戶要求開票,稅點(diǎn)怎么算,企業(yè)才不虧本
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2021-09-25
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師,定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬對應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬,普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈;成本價(jià)為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià) 格 (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價(jià)值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學(xué),并取得捐贈憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
我是個(gè)體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國稅開具發(fā)票,營改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06