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請(qǐng)問附加稅減免是不是掛賬在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免??
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2019-05-06
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
關(guān)于金稅盤減免稅款的分錄說法多:回復(fù):購(gòu)買時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用, 抵扣稅款時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。如最后轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這不是又要交稅了嗎
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2017-05-21
老師你好:從2022年4月1日開始小規(guī)模免征增值稅,免征的部分增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,專票部分不免征還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-嗎?
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2022-04-01
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
農(nóng)民專業(yè)合作社,有免增值稅的收入和不免增值稅的收入,當(dāng)年合計(jì)收入200萬,免增值稅的收入160萬,剩下的40萬要交增值稅么?
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2019-12-03
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。貸 營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入。 2、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸 補(bǔ)貼收入。 3、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
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2017-05-17
老師,針對(duì)今年3一5月湖北增值稅免稅政策,剛好跨度兩個(gè)季度,我的理解是3月免稅收入加上1和2月的三個(gè)點(diǎn)收入合并計(jì)算是否超過30萬,然后就3個(gè)點(diǎn)的增值稅交稅,,例如1月收入10萬,2月收入10萬,3月收入20萬,然后三個(gè)月超過了30萬,但只就1和2月的20萬交稅,是這樣嗎
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2020-03-10
?小規(guī)模免增值稅交附加稅嗎
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2023-02-26
減免時(shí),借應(yīng)交稅金減免稅額貸管理費(fèi),下一步,是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交,貸減免稅額,最后,借應(yīng)交稅金未交增值稅,貸應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交,這樣做對(duì)嗎
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2018-03-01
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的減免增值稅政策,做分錄的時(shí)候 要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款嗎?
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2022-05-19
小規(guī)模免交的應(yīng)交增值稅怎樣做分錄
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2024-04-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 300 這個(gè)月就只發(fā)生了一個(gè)減免稅款的業(yè)務(wù),1.月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對(duì)嗎? 2.這樣就表示未交增值稅在借方,納稅申報(bào)的時(shí)候又怎么填呢, ? 3.下個(gè)月這300可以繼續(xù)抵扣嗎?
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2017-12-13
一家免稅企業(yè)誤征增值稅,交稅的時(shí)候科目用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
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2018-08-02
我購(gòu)買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
老師,請(qǐng)問增值稅減免稅款有2200,銷項(xiàng)有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-05-05
小規(guī)模納稅人開普票,免交增值稅。可以免交教育附加和地方教育附加,那城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,增值已經(jīng)免交了,城市維護(hù)建設(shè)稅還要申報(bào)嗎?
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2020-07-06
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營(yíng)業(yè)外收入5
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2022-05-17
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營(yíng)業(yè)外收入5
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2022-05-17
你好,老師,我問下增值稅專用發(fā)票跨年可以抵扣的是嗎?
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2020-11-23