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公司名下沒車,收到法人給的油票,可以做管理費(fèi)用—福利費(fèi)嗎
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2019-06-27
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
"小企業(yè)某公司原注冊(cè)資本為1000000.00元,接受新股東以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,增資后注冊(cè)資本為1244080.00元,并取得增值稅專 用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目"
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2023-03-03
新注冊(cè)的小規(guī)模企業(yè),工商注冊(cè)費(fèi)用 分錄是 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 貸:銀行存款嗎
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2017-07-22
行政管理部門領(lǐng)用材料分期攤銷法會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2015-11-27
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
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2021-07-06
請(qǐng)問老師:發(fā)工資怎麼登出納帳本?謝謝!
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2019-07-15
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
老師,政府賬目臺(tái)賬科目數(shù)和年初數(shù)對(duì)不上該怎麼處理 年初財(cái)政應(yīng)返還額度為11821,行政支出臺(tái)賬科目合計(jì)與年初餘額相差5452
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2021-01-21
你好,老師,我想問一下,我們是自收自支事業(yè)單位,貨幣資金可以存定期和買理財(cái)嗎
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2020-01-08
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊(cè)地稅局申請(qǐng)退稅?
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2018-12-26
#提問#老師,工程管理咨詢行業(yè)加計(jì)扣除需要注意哪些事項(xiàng)?
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2019-04-26
要開外匯賬戶怎么在國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)進(jìn)行備案注冊(cè)
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2022-06-27
法律服務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2019-01-10
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購(gòu)買對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請(qǐng)問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08