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請問支付給建造師年度的建造師費用應(yīng)該計入什么科目???借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
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2023-07-11
老師,發(fā)放工資一定要計提嗎? 如果是當(dāng)月就發(fā)了,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎?
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2020-12-16
老師你好請問一下,買了保險沒有發(fā)票495,怎么做? 做了一筆,借:管理費用,貸:銀行存款 沒有發(fā)票,還要怎么做一筆?
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2022-01-15
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
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2022-05-14
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-25
行政管理部門領(lǐng)用材料分期攤銷法會計分錄怎么寫
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2015-11-27
老師,政府賬目臺賬科目數(shù)和年初數(shù)對不上該怎麼處理 年初財政應(yīng)返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
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2021-01-21
老師,為什麼我手機下載的APP播放不了視屏,
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2016-02-13
老師,請問全資子公司如何整體轉(zhuǎn)讓母公司
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2021-10-03
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報用進項抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
法律服務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
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2019-01-10
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應(yīng)該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
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