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有預(yù)繳增值稅和附加稅納稅申報(bào)表嗎?
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2021-01-23
增值稅表填了免稅銷(xiāo)售額29萬(wàn),未超30萬(wàn),無(wú)增值稅,可附加稅表不能0申報(bào),
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2021-01-15
增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)主表免費(fèi)額1000,那么增值稅的附加表上要填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-01-14
老師你好,增值稅附表二,是去勾選確認(rèn)后手動(dòng)填寫(xiě)對(duì)吧?勾選只要簽字確認(rèn)就算生效了吧?
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2020-05-06
老師增值稅附表4沒(méi)有業(yè)務(wù)可以不保存提交么
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2018-12-06
老師 我有個(gè)問(wèn)題 我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%,之前留抵都是夠抵扣的 沒(méi)有交過(guò)增值稅 后來(lái)留抵用完了 就用到了加計(jì)抵減的 就是增值稅申報(bào)表附表四 扣完也沒(méi)有交增值稅 請(qǐng)問(wèn)需要寫(xiě)分錄嗎?
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2021-11-15
城建稅,教育稅附加計(jì)稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)表中關(guān)于增值稅的附表三,應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
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2020-05-08
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫(xiě)。
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2020-02-17
增值稅里面的附加稅在哪張表申報(bào)的?
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2019-04-04
已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)發(fā)票的收入,補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
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2017-01-06
老師請(qǐng)問(wèn)生活服務(wù)業(yè)免增稅需要填寫(xiě)到申報(bào)表里的附表免增增值稅申報(bào)里面嗎
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2021-01-18
老師,請(qǐng)問(wèn)11月供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)了一筆品牌推廣補(bǔ)貼,讓我們開(kāi)了一張對(duì)應(yīng)金額現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,問(wèn)題1、這張發(fā)票開(kāi)出后,增值稅申報(bào)表附表三自動(dòng)跳出這張發(fā)票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問(wèn)題2 增值稅申報(bào)表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開(kāi)的那張現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票金額填哪里
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2023-12-08
純出口外貿(mào)公司申報(bào)退稅,退稅額會(huì)在增值稅申報(bào)表附表二哪欄里面?我公司21年12月底首次退稅,但附表二自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)是在抵扣勾選欄里出現(xiàn)的。由于審批時(shí)間較長(zhǎng),有人說(shuō)對(duì)方還未審批,你里面就沒(méi)有數(shù)據(jù),只有零申報(bào)。到了22年2月份才通過(guò),也已受理。但我增值稅申報(bào)表未顯示退稅數(shù)據(jù),該怎么辦?請(qǐng)懂的老師賜教,萬(wàn)分感謝!
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2022-03-17
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环?,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
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2022-05-06
老師,您好請(qǐng)問(wèn)增值稅附表三中填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?
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2020-08-05
增值稅附表三如何填寫(xiě),
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2022-03-03
老師,增值稅附表一里的未開(kāi)票收入是啥意思,是一直不開(kāi)票的,還是這個(gè)月不開(kāi)票下個(gè)月開(kāi)也可以填到這列呢
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2019-12-27
增值稅附表3怎么填寫(xiě)?
1/3003
2020-06-08
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅附表四的內(nèi)容要在主表23欄體現(xiàn)嗎
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2020-06-14