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我們這個(gè)開(kāi)了23萬(wàn)的不含稅銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)楣静懦闪⑷膫€(gè)月,進(jìn)項(xiàng)稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn),稅負(fù)率低於1%,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊,前面兩個(gè)月都是零申報(bào)了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
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2018-04-27
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款月末怎么處理
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2019-05-28
老師金稅盤付費(fèi)時(shí)我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎樣才能把它沖了?
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2022-04-18
老師:2020年第四季度我的稅是10632.21元,小規(guī)模只征收1%,所以我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表7088.14元,然后我當(dāng)季度買了稅盤280元(按照?qǐng)D片的分錄來(lái)做的),然后我實(shí)際交稅=10632.21-7088.14-280=3264.07元,但是現(xiàn)在我做的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是3544.07元,應(yīng)交增值稅減免稅款280元,這兩個(gè)的余額怎么調(diào)整分錄,是不是直接做一單:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280,這樣我的報(bào)表余額就平了
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2021-04-05
初次購(gòu)買的稅控盤480一直沒(méi)有抵扣,當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在兩年多一直沒(méi)有收入,我需要轉(zhuǎn)出,可以一直抵扣嗎,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有收入所以在想增值稅減免要不要報(bào)數(shù)字
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2021-04-03
我想問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-03
老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候 需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎 為什么
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2022-11-29
有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)免征增值稅,印花稅免交嗎?
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2019-08-20
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18
小微企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅減免是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅還是另設(shè)減免稅科目
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2019-01-14
你好,我加油開(kāi)增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
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2019-07-30
城建稅的計(jì)稅基礎(chǔ)為應(yīng)交增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅是到期應(yīng)交未交增值稅嗎?是否是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅額?減免稅額例如抵減稅控盤費(fèi)用。
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2017-01-04
老師,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值-稅減免稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2020-06-06
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
老師,第一次購(gòu)的稅控盤抵扣要交的稅時(shí),分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用(紅字)480,要交的增值稅款是100元,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款(稅控盤)100,這樣對(duì)嗎?
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2018-09-30
老師,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額,要在當(dāng)月再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎?
1/1446
2019-09-20
季度不超30萬(wàn)免稅,請(qǐng)問(wèn)要不要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這科目?免的增值稅直接不做賬嗎?
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2020-04-14
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,已經(jīng)計(jì)提出來(lái)的增值稅,免交后,這部分免交的增值稅,我該如何做賬呢?
1/1507
2016-08-11
老師,那個(gè)金稅盤的維護(hù)費(fèi)也是可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額嗎?忘了這個(gè)可以不可以了
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2020-03-19
小微企業(yè)季度低于9萬(wàn),免增值稅,假如季度收入為10萬(wàn),只交1萬(wàn)的增值稅,還是10萬(wàn)全額交?季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免交增值稅,那么城建和教育附加也是免交,減免的稅額也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2018-04-05