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老師,政府賬目臺賬科目數(shù)和年初數(shù)對不上該怎麼處理 年初財政應返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
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2021-01-21
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅,如果是按預收預報的話,二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
收到專票不認證,直接入帳應交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預交稅款等下月申報用進項抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
法律服務應該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
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2019-01-10
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10