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那“其他應(yīng)收款”有負(fù)數(shù)是填在“其他應(yīng)付款”里面嗎?
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2017-01-16
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,是記其他應(yīng)付款-社保?還是記其他應(yīng)收款-社保?
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2019-05-06
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有什么區(qū)別啊
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2021-07-09
老師,請(qǐng)問(wèn)科創(chuàng)園收的水電費(fèi),借方放在其他應(yīng)收款里還是其他應(yīng)付款里?之前的會(huì)計(jì)放在其他應(yīng)收款里面,我有點(diǎn)糊涂
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2019-06-13
老師,這一筆分錄是我先沖減了之前的其他應(yīng)付款,后面這個(gè)公司給法人又轉(zhuǎn)了一筆錢,我又做到了其他應(yīng)收款,這樣做對(duì)嗎
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2019-09-16
老師:您好!我接上個(gè)會(huì)計(jì)旅行社的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款掛賬很多,他跟我說(shuō)是什么代收代付的,有什么解決方案嗎?
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2021-04-11
公司員工借款需要填寫現(xiàn)金借款單。做賬是其他應(yīng)收款。如果是老板每個(gè)月墊付錢后我打一部分錢還給老板這個(gè)做其他應(yīng)付款的減少,那么需要填寫什么公司內(nèi)部的單子嗎
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2017-05-09
老師怎么區(qū)別其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
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2016-06-03
公司之前因?yàn)閴|資注冊(cè)操作掛賬在“其他應(yīng)收款”科目下,這兩年股東自籌款數(shù)額不少,在“其他應(yīng)付款-股東”科目下,能否用其他應(yīng)付款去沖其他應(yīng)收款呢
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2018-09-25
其他應(yīng)付款做到其他應(yīng)收款貸方有什么區(qū)別嗎?有沒(méi)有影響
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2017-08-12
老師,請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分,公司是做其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款?
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2019-09-27
老師老板銀行匯款附言上寫的投資款,還能走其他應(yīng)付款嗎,其他應(yīng)收款可以有貸方余額嗎
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2020-07-02
總公司借給分公司個(gè)人2萬(wàn),直接打給個(gè)人?,F(xiàn)算總公司借款讓個(gè)人用票子沖,分公司應(yīng)該怎么做賬 借:其他應(yīng)收款_個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款_總公司
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2019-11-30
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,現(xiàn)在老板想把這兩家公司的報(bào)表合起來(lái),甲公司是最開始建立的,乙公司后來(lái)成立,成立時(shí)甲公司借款給乙公司,甲公司做賬是:其他應(yīng)收款-乙公司158萬(wàn),乙公司做賬是:其他應(yīng)付款-甲公司138萬(wàn),另外20萬(wàn)乙公司入了實(shí)收資本。老板現(xiàn)在要把兩家公司的報(bào)表都合到甲公司中體現(xiàn),以后做賬也都合到一塊,只在甲公司中體現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)我在剛開始合的時(shí)候,怎么處理他們的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,我需要在期初設(shè)置的時(shí)候怎么處理?
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2020-08-02
老師 圖中的其他應(yīng)收款應(yīng)該是其他應(yīng)付款吧
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2020-03-14
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是包括在購(gòu)買商品和接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金里了嗎?
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2017-05-24
新設(shè)立的公司未收到股東(公司)的投資款,由于該新公司向股東購(gòu)買過(guò)貨物,與股東存在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在能將未收到的投資款與其他應(yīng)付款對(duì)抵,當(dāng)做收到投資款處理嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
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2019-09-24
老師您好,剛剛接收新公司的財(cái)務(wù),發(fā)現(xiàn)公司的賬務(wù)有點(diǎn)問(wèn)題。公司每月10號(hào)計(jì)提并發(fā)放上月工資,工資中扣除的應(yīng)是上個(gè)月的社保,而當(dāng)月23日銀行扣除的是當(dāng)月的社保,正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該是在上月末的“其他應(yīng)收款”的借方有余額才對(duì),余額即為當(dāng)月應(yīng)當(dāng)扣除的個(gè)人應(yīng)交社保。但公司的賬務(wù)里是記在了“其他應(yīng)付款”,而且體現(xiàn)的都是當(dāng)月的社保,所以每月末這個(gè)科目是結(jié)平的。現(xiàn)在為難的是,因?yàn)閺亩路蓍_始社保有變動(dòng),就造成“其他應(yīng)付款”出現(xiàn)了差額的結(jié)余,也就是10號(hào)計(jì)提的上月應(yīng)收的金額和實(shí)際扣除的當(dāng)月的金額有差額。我現(xiàn)在是想把賬目調(diào)回正確狀態(tài),就是轉(zhuǎn)回“其他應(yīng)收款”科目而且余額為當(dāng)月扣除的個(gè)人部分,卻不知怎么調(diào)整才好,還請(qǐng)老師解惑
1/815
2020-07-16
你好,比如我賬上掛著,其他應(yīng)收款A(yù) 980,其他應(yīng)付款款A(yù) 1000是不是我們公司還欠A 20呢,是這樣理解嗎?
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2020-05-04
現(xiàn)在交社保個(gè)人部分科目用其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款呢
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2017-03-12