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公司是小規(guī)模公司,這月開(kāi)專(zhuān)票稅額6千,上月做無(wú)票收入1千,這月把上月無(wú)票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-12-13
網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)辦公用品,取得的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 取得滴滴打車(chē)的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-06-08
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票26萬(wàn),免交增值稅,問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
購(gòu)入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
淨(jìng)利潤(rùn)和毛利潤(rùn)的區(qū)別,如何從此份報(bào)表中算出淨(jìng)利潤(rùn),謝謝老師
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2020-05-10
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢(qián)怎么填?
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2017-05-26
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開(kāi)核算嗎?
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2019-07-17
老師,請(qǐng)問(wèn)湖北個(gè)體戶以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),季初季末資產(chǎn)總額怎么填
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2020-01-09
每月去交稅就是申報(bào)了嗎,還末開(kāi)通網(wǎng)上申報(bào)的,紙質(zhì)報(bào)表送哪里
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2016-09-06
您好,我想問(wèn)一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
紅星日用加工廠為增值稅小規(guī)模納稅人,取得的銷(xiāo)售收入總額18.54萬(wàn)元 求增值稅稅額 為什么要去稅呀他的銷(xiāo)售收入含稅嗎
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2022-09-27
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費(fèi)減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
施工企業(yè)工程款收入,申報(bào)稅時(shí),按不含稅價(jià)填寫(xiě)嗎?
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2017-02-14
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專(zhuān)項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專(zhuān)項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會(huì)計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17