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報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
老師,我想問(wèn)一下如果商家和客戶買(mǎi)賣(mài)東西,商家賣(mài)出東西貴會(huì)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
試題 單項(xiàng)選擇題 (本類(lèi)題共23小題,每小題2分,共46分。每小題各選答案中,只有一個(gè)符合題京的正確答案 多選、錯(cuò)選、不選均不得分。) 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷(xiāo)售貨物取得收入2 000萬(wàn)元,出租一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入25萬(wàn)元,企業(yè) 當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)165萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)96萬(wàn)元,已知廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè)) 收入15%的 部分,準(zhǔn)予扣除。該企業(yè)在計(jì)算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的金額是〔) O A.165萬(wàn)元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
你好!8.5的稅票怎么開(kāi)
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2022-04-26
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
增值稅發(fā)票維護(hù)費(fèi),金稅盤(pán)要寫(xiě)分錄嗎,或者可以直接抵稅嗎
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2016-08-05
購(gòu)買(mǎi)原材料簽訂的合同需要計(jì)提印花稅?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀?
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2018-11-03
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額是普票加自開(kāi)專(zhuān)票不超30萬(wàn)就免稅,還是普票不超30萬(wàn)?
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2019-05-07
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過(guò)按10%。是嗎?
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2020-12-11
表哥公司銷(xiāo)項(xiàng)太大就是說(shuō)發(fā)票開(kāi)了好幾十萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬(wàn),結(jié)果交好多稅,這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅???求教
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2018-01-18
老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
查進(jìn)項(xiàng)稅用插稅盤(pán)嗎?
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2021-07-17
月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-11
稅為什么在借方,不明白
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2017-07-26