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請問各位老師,所得稅匯算清繳里面,管理費用中“支付給A企業(yè)的管理費”該記入哪一項里面呢?
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2016-11-08
所得稅匯算清繳調(diào)增表中將工資調(diào)增了18000,當時憑證直接做的是借:管理費用貸:現(xiàn)金!我現(xiàn)在憑證該怎么調(diào)整
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2019-04-17
老師 公司的福利費我是直接接入管理費用福利費的 在做所得稅匯算清繳時,福利費的扣除標準是工資薪金總得的14% ,工資薪金總額是不包括福利費的金額的對嗎?
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2021-05-17
我公司是綠化公司,農(nóng)民工工資記賬時記入了管理費用,致使光有收入沒有成本,全在費用里,所得稅匯算清繳時才注意請問這種情況應(yīng)該怎么報表,用不用調(diào)去年的賬是調(diào)表不調(diào)賬,還是都得調(diào)啊
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2018-05-16
老師 所得稅匯算清繳的時候會議費填入管理費用明細表哪一欄呀
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2021-05-12
把應(yīng)該計入成本的工資做到管理費用了,所得稅匯算清繳“成本”為零,提示風(fēng)險,應(yīng)該怎么做?
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2018-05-20
老師,已知應(yīng)繳納個人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進項稅)么?
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2015-07-07
據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)在貨物報關(guān)出口後,按財務(wù)制度的規(guī)定憑有關(guān)憑証在財務(wù)上做銷售處理, 出口企業(yè)銷貨收入實現(xiàn)時間分別為 1.陸運應(yīng)以取得承運貨物收據(jù)或鐵路運單 2.海運應(yīng)以取得出口裝船提單 3.空運應(yīng)以取得空運單並向銀行辦理交單後做為收入實現(xiàn)時間------ 問一:取得~是指裝船單日期還是我們拿到單據(jù)時? 問二:向銀行交什麼單?
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2019-06-17
我想問減免的殘保金用不用做進營業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費用里調(diào)增?
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2020-09-09
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,公司的物業(yè)管理費應(yīng)該放在期間費用里的那一項里邊呢?
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2016-05-27
申報企業(yè)所得稅匯算清繳時水電費、物業(yè)管理費放辦公費還是租賃費
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2019-05-05
2019年核定征收企業(yè),異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了,那應(yīng)該計入什么科目?
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2019-03-26
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報申報表中將管理費用進行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
5萬元的電腦可以全部計入管理費用嗎?違法企業(yè)所得稅法嗎
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2019-01-15
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項: 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
我看到有企業(yè)五種情況企業(yè)可以不交統(tǒng)疇的20%,包括企業(yè)聘用退休人員,我沒找到文件號
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2019-01-10
出口退稅重新預(yù)審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
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2017-09-11
18年企業(yè)把個人所得稅做到管理費用科目,問18年企業(yè)所得匯算清繳要調(diào)增這部分金額嗎
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2019-05-10