@陳英 陳老師上次的消費(fèi)稅的計(jì)算分析題1中的第3個(gè)問:答案和你講的賒銷有合同約定付款時(shí)間12.31的都是要在當(dāng)期4月交消費(fèi)稅,不交增值稅(在12月再交)。我翻了增值稅和消費(fèi)稅講義:賒銷寫的有合同約定付款時(shí)間增值稅的消費(fèi)稅都是按合同約定的時(shí)間繳納呢。所以這個(gè)點(diǎn)我就暈了,我自己做題答案寫的0;


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陳英:你把這道題的講解再聽一遍就懂了
3天前
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陳英:視同銷售葡萄酒,巧克力不繳納消費(fèi)稅。認(rèn)真讀題
2025-06-13
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九月:是的是的,懂了,謝謝陳老師

2025-06-14
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陳英:賒銷按合同時(shí)間12月納稅,問題問的不是12月,所以增值稅不用繳納
2025-06-13
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九月:問題問的是4月的消費(fèi)稅,我看講義消費(fèi)稅的納稅時(shí)間也是按合同時(shí)間,所以我理解的是:4月的消費(fèi)稅為0。因?yàn)閷?duì)應(yīng)的消費(fèi)稅應(yīng)該按合同時(shí)間12月去繳納。
2025-06-13
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