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寧夏
于2018-06-01 11:19 發(fā)布 ??597次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-01 11:27
增值稅附表一,按開具的發(fā)票,填列,就是分開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票填列,對于紅字發(fā)票,在17%的稅率這一行填列 對于16%的發(fā)票在16%稅率這一行填列
寧夏 追問
2018-06-01 11:33
老師都是專票,但是平臺沒有17%的,只有16%的。因為紅字是17%的,藍字發(fā)票是16%的,這樣的話那個銷項稅額應該是負數(shù),這個銷項稅額的話在這個附列表一中應該怎么填列?填負數(shù)的話無法保存。
江老師 解答
2018-06-01 11:35
這個月申報,屬于變稅率的第一個月申報,應該是有17%、16%稅率并行的。
2018-06-01 16:50
藍字發(fā)票銷項稅:13793.10紅字發(fā)票銷項稅:14471.79,附列表一中銷售額為:1078.69銷項稅額:-678.69按這個數(shù)填無法保存
2018-06-01 16:53
數(shù)據(jù)填錯了,就是銷售額是正數(shù)1078.69元,銷項稅也是正數(shù)。如果是負數(shù)無法通過
2018-06-01 17:07
如果填正數(shù),比對能成功沒嗎?
2018-06-01 17:08
你肯定是需要做一下無票的收入,銷售收入是負數(shù)無法正常申報完成
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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寧夏 追問
2018-06-01 11:33
江老師 解答
2018-06-01 11:35
寧夏 追問
2018-06-01 16:50
江老師 解答
2018-06-01 16:53
寧夏 追問
2018-06-01 17:07
江老師 解答
2018-06-01 17:08