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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 09:00

你好,你這7134是不是無法準(zhǔn)確歸入管理費(fèi)用下面列明的明細(xì),所以就計(jì)入了管理費(fèi)用總額,沒有體現(xiàn)在具體明細(xì)

feifei 追問

2018-06-01 09:03

發(fā)的圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:04

你好,能把你單位利潤表提供圖片過來看一下?你這個(gè)只是相應(yīng)的記賬憑證

feifei 追問

2018-06-01 09:05

你看下

feifei 追問

2018-06-01 09:07

老師你能幫我遠(yuǎn)程看看嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:07

你好,因?yàn)槟憷麧櫛碇泄芾碣M(fèi)用只列明了開辦費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì),沒有其他明細(xì),所以只在開辦費(fèi)填寫了71130.34,通訊費(fèi),加油費(fèi)就在總額體現(xiàn),沒有在明細(xì)體現(xiàn)

feifei 追問

2018-06-01 09:08

那這樣還有七千多元不能顯示干嘛去了,老板怎么知道

feifei 追問

2018-06-01 09:09

能否在利潤表的管理費(fèi)用下新增二級(jí)科目呢

鄒老師 解答

2018-06-01 09:09

你好,看總額就是了,總額是正確的,因?yàn)槟愎芾碣M(fèi)用并沒有列舉所有明細(xì),有列明的明細(xì)在明細(xì)體現(xiàn),沒有列明的明細(xì)在總額體現(xiàn)

feifei 追問

2018-06-01 09:11

還有我憑證錄入的是應(yīng)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表里面怎么會(huì)顯示在預(yù)付帳款這邊呀

feifei 追問

2018-06-01 09:12

你幫我看看

鄒老師 解答

2018-06-01 09:12

你好,你是不是計(jì)入應(yīng)付賬款借方了

feifei 追問

2018-06-01 09:14

嗯嗯,購入雨文食品廠料包1300元,銀行存款支付,分錄不是借應(yīng)付賬款――雨文食品,貸銀行存款嗎

feifei 追問

2018-06-01 09:14

已收到發(fā)票了

鄒老師 解答

2018-06-01 09:14

你好,是沒有取得發(fā)票,先付款?

feifei 追問

2018-06-01 09:16

收到發(fā)票了

feifei 追問

2018-06-01 09:17

那我要怎么處理呀

feifei 追問

2018-06-01 09:17

是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:19

你好,付款  借;應(yīng)付賬款――雨文食品,貸銀行存款 
取得發(fā)票   借;原材料等科目  貸;應(yīng)付賬款――雨文食品

feifei 追問

2018-06-01 09:20

如果發(fā)票和貨款同步的也是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:21

你好,同步的只需要做一筆分錄 
借;原材料等科目     貸;銀行存款

feifei 追問

2018-06-01 09:21

哦,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 09:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

feifei 追問

2018-06-01 09:29

老師我剛做了一步分錄,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表顯示存貨1300元,那后續(xù)料包生產(chǎn)車間領(lǐng)用完了我又怎么將那個(gè)存貨做平呀

feifei 追問

2018-06-01 09:30

就是這樣的

鄒老師 解答

2018-06-01 09:31

你好  借;生產(chǎn)成本   貸;原材料 
購買計(jì)入借方,領(lǐng)用計(jì)入貸方,期末就是平的了

feifei 追問

2018-06-01 09:32

就是等這一批全部用完后再做那筆分錄是嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:33

你好,不是用完 就做分錄,而是領(lǐng)用了多少就做領(lǐng)用多少的分錄

feifei 追問

2018-06-01 09:35

feifei 追問

2018-06-01 09:37

那本月資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)賬面價(jià)值55369,我有做固定資產(chǎn)管理,是不是從下個(gè)月每月末做計(jì)提折舊分錄

鄒老師 解答

2018-06-01 09:37

你好,從入賬的次月開始計(jì)提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:38

計(jì)提折舊現(xiàn)在5月無需計(jì)提折

feifei 追問

2018-06-01 09:41

就直接在固定資產(chǎn)管理里面點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的6月操作欄里面的計(jì)提折舊就自動(dòng)將五月新增固定資產(chǎn)全部自動(dòng)生成計(jì)提折舊分錄了嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:41

你好,你設(shè)置好固定資產(chǎn)卡片信息,就會(huì)在次月自動(dòng)生成計(jì)提折舊分錄的

feifei 追問

2018-06-01 09:43

也要手動(dòng)去點(diǎn)擊計(jì)提折舊吧

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

你好,是的,需要每個(gè)月點(diǎn)擊計(jì)提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:47

好的謝謝你

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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