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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-05-31 11:02

您好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制肯定是每個月計(jì)提的。

優(yōu)雅的月餅 追問

2018-05-31 11:15

年底應(yīng)付職工薪酬的職工福利的差異需要怎么做什么會計(jì)處理嘛

宋生老師 解答

2018-05-31 11:17

你好!就補(bǔ)交所得稅了。做匯算清繳的賬務(wù)處理。 
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

優(yōu)雅的月餅 追問

2018-05-31 11:22

比如2018年現(xiàn)在做的所得稅匯算補(bǔ)交2017年所得稅,今年會計(jì)處理是直接做所得稅費(fèi)用科目還是要做以前年度損益調(diào)整科目呢

宋生老師 解答

2018-05-31 14:01

您好!正常來說是計(jì)入以前年度損益

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