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優(yōu)雅的月餅
于2018-05-31 11:01 發(fā)布 ??1300次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-05-31 11:02
您好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制肯定是每個月計(jì)提的。
優(yōu)雅的月餅 追問
2018-05-31 11:15
年底應(yīng)付職工薪酬的職工福利的差異需要怎么做什么會計(jì)處理嘛
宋生老師 解答
2018-05-31 11:17
你好!就補(bǔ)交所得稅了。做匯算清繳的賬務(wù)處理。 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-31 11:22
比如2018年現(xiàn)在做的所得稅匯算補(bǔ)交2017年所得稅,今年會計(jì)處理是直接做所得稅費(fèi)用科目還是要做以前年度損益調(diào)整科目呢
2018-05-31 14:01
您好!正常來說是計(jì)入以前年度損益
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 291147 個
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2018-05-31 11:15
宋生老師 解答
2018-05-31 11:17
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2018-05-31 11:22
宋生老師 解答
2018-05-31 14:01