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生活明天會更好!
于2018-05-30 11:24 發(fā)布 ??1623次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2018-05-30 11:46
造成財務(wù)賬與倉庫賬不統(tǒng)一,可以做暫做入賬處理
生活明天會更好! 追問
2018-05-30 15:05
老師請問暫做入賬處理,分錄怎么寫?謝謝
田老師 解答
2018-05-31 08:06
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
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田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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2018-05-30 15:05
田老師 解答
2018-05-31 08:06