
老師,上月不小心做錯(cuò)了分錄借:無(wú)形資產(chǎn) 100貸:現(xiàn)金 100這個(gè)月想把它抹平變?yōu)榻瑁汗芾碣M(fèi)用 100貸:現(xiàn)金 100是否這個(gè)月要做一個(gè)分錄借:無(wú)形資產(chǎn) -100貸:現(xiàn)金 -100
答: 應(yīng)該是這樣調(diào)整的,借:管理費(fèi)用 100 貸無(wú)形資產(chǎn) 100
這個(gè)分錄怎么做 軟件計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 還是管理費(fèi)用啊??
答: 直接計(jì)入管理費(fèi)用科目核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問:平時(shí)無(wú)形資產(chǎn)做賬分錄是借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸無(wú)形資產(chǎn) ;匯算時(shí) 因?yàn)閿備N的這部分導(dǎo)致無(wú)形資產(chǎn)的原值減少了 例如無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)10000元,已攤銷1000,現(xiàn)在余額9000,那填資產(chǎn)原值是10000,還是按9000填呢,填10000會(huì)不會(huì)導(dǎo)致跟報(bào)表不匹配呢
答: 你好,同學(xué)。 你是按10000填寫 的


馨兒 追問
2018-05-30 11:08
宋生老師 解答
2018-05-30 11:08