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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-13 20:14

以下幾種平賬辦法:
 
1. 若暫估費用沒實際發(fā)生,做紅字沖銷分錄沖回原暫估,即可平賬。
2. 若實際發(fā)生但金額有差異,先沖回原暫估,再按實際金額入賬平賬。
3. 若確定無需支付,將其轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬,不過要注意相關(guān)稅務問題。

追問

2024-12-13 20:26

匯算清繳的時候調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在如果沖回,那利潤要變大,又要繳所得稅了?

樸老師 解答

2024-12-13 20:28

這個直接原分錄負數(shù)紅沖就不用調(diào)增了,你這樣就是調(diào)整兩次了,這個你做付款的不可以嗎?反正調(diào)增了,做現(xiàn)金付款

追問

2024-12-13 20:31

也就是用現(xiàn)金去平賬了,謝謝老師的解答

追問

2024-12-13 20:34

另外還想請教一下老師,像這個暫估的我不是很明白,比如原材料,上個月暫估了,然后也領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后面發(fā)票回來了,暫估的金額和實際的金額有差額、金額相等我應該怎么做賬務處理。還請老師解答一下我的疑問。

樸老師 解答

2024-12-13 20:48

暫估的來了發(fā)票之后按發(fā)票入賬,然后紅沖暫估的,暫估必須按不含稅金額暫估,不能暫估進項

追問

2024-12-14 09:43

老師,主營業(yè)務成本就按差額去補或者沖,對吧

樸老師 解答

2024-12-14 10:09

同學你好
對的
是這樣

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相關(guān)問題討論
不是,這個需要看啥情況,是滿足稅法上面收入,你賬上沒有做還是啥?
2020-05-06 14:24:57
你好,這個是實際業(yè)務的嗎?
2021-04-16 18:25:59
你好 當時分錄是?分錄只是差距在支付和沒有支付嗎?
2021-04-16 17:16:21
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
你好,實際有業(yè)務的,你正常支付了,不用的,只需要調(diào)整就可以。
2022-05-30 16:50:24
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