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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-05-29 10:16

應(yīng)該做 
借:管理費用--福利費   貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費  貸:庫存現(xiàn)金 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-05-29 10:17

我們是提前計提了的噠

張艷老師 解答

2018-05-29 10:19

那您的分錄是對的。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-05-29 10:58

老師,我公司是先繳社保,月末才從工資計提員工部分。。。應(yīng)該怎么寫分錄呢

張艷老師 解答

2018-05-29 11:01

借:應(yīng)付職工薪酬--社保 
       其他應(yīng)付款--個人社保 
      貸:銀行存款 
發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸:其他應(yīng)付款--個人社保 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 
           銀行存款 
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