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動人的大門
于2024-11-18 16:07 發(fā)布 ??209次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-11-18 16:08
您好, 這些可以做一張上面的
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附加稅計算方法:銷項增值稅額減去進項增值稅額等于實際繳納增值稅額,在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
增值稅交了附加稅需要繳納增值稅嗎
答: 方便把問題表述清楚一下嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月報1月增值稅的時候多交了增值稅附加稅,1月計提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計提的時候按照增值稅計算的金額進行計提,繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補回就計入營業(yè)外支出
計提增值稅和附加稅會計分錄,繳納增值稅和附加稅會計分錄
討論
老師,計提增值稅的同時計提附加稅嗎,還是繳納增值稅的時候計提附加稅,附加稅在繳納之前必須先計提嗎?為什么會存在預繳增值稅
計算附加稅的基數(shù)是實際繳納的增值稅還是應繳納的增值稅,實際繳納的增值稅=應繳納的增值稅-稅控盤維護費
普票增值稅及附加稅分錄轉入營業(yè)外收入,那專票的增值稅繳納了,附加稅要繳納嗎?
代開發(fā)票增值稅繳納稅款,附加稅按照免稅政策不繳納,還是按照預繳的增值稅計算附加稅呢?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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