
小規(guī)模納稅人計提增值稅的時候,借:主營業(yè)務收入,貸:應交增值稅,到繳費的時候發(fā)現(xiàn)多計提了,分錄是不是應該,借:應交增值稅,貸:銀行存款 主營業(yè)務收入
答: 您好,學員,小規(guī)模納稅人計提的分錄應為: 借:庫存現(xiàn)金 /應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅
一般、小規(guī)模納稅人是分別這樣做會計分錄嗎?主營業(yè)務都是不含稅嗎?一般納稅人借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額小規(guī)模納稅人借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,對的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人 日常分錄:1.借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 2.季末 ,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
答: 你好 你們沒超過月10萬季度30萬標準 是的
計提增值稅,我們單位會計這樣做分錄 , 借:主營業(yè)收入, 貸:應交稅費—應交增值稅。(小規(guī)模納稅人) 行嗎?老師?
老師,你好,小規(guī)模納稅人收入的發(fā)票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業(yè)務收入
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務收入在3萬元以下的免交增值稅,做分錄的時候還需要貸主營業(yè)務收入和應交稅費應交增值稅嗎
小規(guī)模納稅人 未達起征點 會計分錄能否這樣借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-未交增值稅結轉 借:應交稅費-未交增值稅貸:營業(yè)外收入

