老師您好:21年末我公司打算注銷將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入總公司當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn)清理 1200萬(wàn) 累計(jì)折舊 400萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)1600萬(wàn) 借:資本公積 900萬(wàn)(不夠沖) 未分配利潤(rùn)300萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理1200萬(wàn) 24年總公司打算把轉(zhuǎn)過(guò)去的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)回來(lái),資產(chǎn)在總公司又提了50萬(wàn)折舊,這個(gè)賬怎么處理?我以多少金額計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值?總公司當(dāng)時(shí)的入賬價(jià)值應(yīng)該是1200萬(wàn)吧,我是先回沖未分配利潤(rùn)還是資本公積?
漫步者
于2024-11-01 16:12 發(fā)布 ??215次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-11-01 16:15
你好,按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)借固定資產(chǎn)
貸資本公積
未分配利潤(rùn)
按照現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格入賬折舊,折舊時(shí)間是按照剩余使用年限
先充資本公積。
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你好,貸方是實(shí)收資本。不是未分配利潤(rùn)。
2023-12-22 11:06:07

您好
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借 利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利
貸 應(yīng)付股利
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸 利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利
借:應(yīng)付股利
貸:固定資產(chǎn)清理
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
還應(yīng)該有個(gè)人所得稅 個(gè)人要承擔(dān)
2021-06-02 20:18:53

老師,如果是處理呢?也是不用管資本公積是吧
2020-05-19 08:44:58

您好
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資;貸:固定資產(chǎn)清理是公允價(jià)
2022-05-04 08:49:15

學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2022-09-25 19:17:26
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漫步者 追問(wèn)
2024-11-01 16:33
郭老師 解答
2024-11-01 16:36