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送心意

小菲老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-10-30 15:13

同學(xué),你好

那你現(xiàn)在是什么問題?

快樂小主 追問

2024-10-30 15:21

現(xiàn)在,我深圳公司沒有給香港公司開票,香港公司沒有給深圳打款。 深圳公司這些出口報(bào)關(guān)單怎么解決?  而我國內(nèi)采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又全部抵扣了。    這樣是有問題 還是沒有問題 的?我出口貨物采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在全部抵扣了

小菲老師 解答

2024-10-30 15:22

同學(xué),你好
有問題的,深圳公司把貨物出售給香港公司,從深圳公司出口報(bào)關(guān)到香港公司,你就需要香港公司打錢給深圳公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅處理

快樂小主 追問

2024-10-30 15:29

生產(chǎn)企業(yè)是可以抵扣稅嗎,我深圳公司每個(gè)月都要交增值稅。     那個(gè)做對比的熟低退稅 我不太懂,就是深圳的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣完了,還要交稅,現(xiàn)在怎么操作?  進(jìn)稅都抵扣完了

小菲老師 解答

2024-10-30 15:31

同學(xué),你好

那你是抵扣勾選,不是退稅勾選。
出口報(bào)關(guān)單,你是不是都沒有用過

快樂小主 追問

2024-10-31 10:54

我現(xiàn)在都清不起,我出口到香港的貨物,國內(nèi)采購的是哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要區(qū)分嗎?生產(chǎn)企業(yè)不是不區(qū)分內(nèi)銷分銷,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣嗎?  出口報(bào)關(guān)單我有啊

小菲老師 解答

2024-10-31 10:54

同學(xué),你好
需要區(qū)別的

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你好,取得的進(jìn)項(xiàng)是可以認(rèn)證抵扣的
2016-11-22 09:22:34
你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
2024-05-24 19:30:16
你好, 免抵退不得免征和抵扣稅額=20*(16%-15%)=0.2 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=5-0.2=4.8 當(dāng)月應(yīng)交增值稅=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
你好,1、如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。 3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內(nèi)采購環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內(nèi)采購商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42
你好,出口退稅用的這個(gè)發(fā)票
2019-07-30 12:03:14
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