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@chen??L
于2018-05-22 19:15 發(fā)布 ??1437次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-22 19:18
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
@chen??L 追問
2018-05-22 19:37
老師,之前做的賬是核定征收,現(xiàn)在才開始做查賬征收,這個又怎么處理呢。和以前的數(shù)據(jù)都沒有聯(lián)系上。
鄒老師 解答
2018-05-22 19:39
你好,你是指17年核定征收,18年改成查賬征收? 數(shù)據(jù)沒有銜接上?
2018-05-22 19:41
老師,是的,按收入的2.5征收
2018-05-22 19:44
你好,17年做17年的計提所得稅分錄,扣繳分錄 匯算清繳補稅就做這個分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 財務數(shù)據(jù)是可以順利銜接的
2018-05-22 19:48
你好老師,之前核定征收都沒有列以前年度損益調整,和利潤分配這個科目,只做了銀行賬?
2018-05-22 19:50
你好,核定征收也需要根據(jù)所有經濟業(yè)務做相應分錄的
2018-05-22 19:57
之前會計沒有做,只做了銀行往來賬,利潤表中的科目也沒有有做,只按2.5稅款做了個表,所以我真不知道怎么做,這筆款又是補的稅款。
2018-05-22 20:10
你好,根據(jù)之前企業(yè)發(fā)生業(yè)務情況,把相應分錄補齊 補稅款就是這個分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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@chen??L 追問
2018-05-22 19:37
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2018-05-22 19:39
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2018-05-22 20:10