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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-19 20:34

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

微信用戶 追問

2024-10-20 17:11

老師,企業(yè)去年虧損應(yīng)彌補(bǔ)的金額是-16萬多,今年截止第二季度是-4萬多,現(xiàn)在7月份有盈利19萬多,請(qǐng)問需要計(jì)提繳納企業(yè)所得稅嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:12

不用,這個(gè)是不用交稅的

微信用戶 追問

2024-10-20 17:15

老師,我這個(gè)月有盈利,需不需要計(jì)提企業(yè)所得稅,賬上要不要處理?

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:16

不用,但實(shí)際是不用交稅的呀

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:16

不用,但實(shí)際是不用交稅的呀

微信用戶 追問

2024-10-20 17:28

老師,我們這邊印花稅是按季度申報(bào)繳納,也就是說7、8月份的印花稅義務(wù)全部都是合并在9月份一起在10月份申報(bào)9月份數(shù)據(jù)時(shí)申報(bào)的,請(qǐng)問屬于7、8月份的印花稅是在7、8月份按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提,還是合并在9月份一起計(jì)提?

劉艷紅老師 解答

2024-10-20 17:29

合并在9月一起計(jì)提就可以

微信用戶 追問

2024-10-20 19:58

老師,我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表數(shù)據(jù)本期金額和本年累計(jì)金額怎么要填一樣的啊,如果不一樣就會(huì)出現(xiàn)黃色提示,這是怎么回事?應(yīng)該是不一樣的對(duì)嗎

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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