
暫估入庫單價(jià)估高了 收到發(fā)票單價(jià)低了 怎么做分錄
答: 沖銷暫估,按發(fā)票入賬;沖銷暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品;上述兩筆分錄全部是負(fù)數(shù);按發(fā)票入賬,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,注意:本月必須有收入時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師請(qǐng)問下,4s店行業(yè)我們?cè)谄渌菊{(diào)車,打了車款了后,發(fā)票2個(gè)月后才收到,不可能車子賣了2個(gè)月后在做入庫吧,所以想問哈,當(dāng)月暫估入庫怎么做分錄?
答: 你好,當(dāng)月暫估入庫的分錄是 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入庫怎么做分錄的, 收到票以后又怎么做分錄
答: 你好,暫估時(shí);借:原材料 (可以按不含稅金額) 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票收到先沖回 暫估 借:原材料(紅字)貸應(yīng)付帳(紅字) 同時(shí)按發(fā)票金額 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

