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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2018-05-21 16:18

你好,老師,請問一下問題如下 : 
A是境外公司,B是廣州公司,A是B的關(guān)聯(lián)方,A與B公司 共享IT人員的服務(wù),IT人員在境外的B公司上班,但I(xiàn)T人員的工資或叫技術(shù)服務(wù)費(fèi)會分?jǐn)偟紸公司 ,問題1、請問A公司向B公司付IT的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用時(shí)是否要向稅局交什么稅(所得稅或增值稅)嗎?問題2、因金額超過5萬美元如何備案?

樸老師 解答

2018-05-22 14:24

A公司是境外的公司是嗎?不需要給我們國家稅局交稅的                2.備案的手續(xù)需要有合同和發(fā)票,具體的你還要咨詢當(dāng)?shù)囟惥?/p>

樸老師 解答

2018-05-22 14:35

境外企業(yè)為境內(nèi)企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)是需要交稅的,因?yàn)橐紤]技術(shù)服務(wù)合同對應(yīng)的印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅,具體的稅收還是要根據(jù)企業(yè)情況來看。

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您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45
您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,這個(gè)是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
2023-12-01 00:33:24
您好,這兩個(gè)沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
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