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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-09-14 14:53

您好,借:固定資產(chǎn)清理 5000 
貸:固定資產(chǎn) 5000

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 14:53

您好,借:固定資產(chǎn)清理 5000 
貸:固定資產(chǎn) 5000

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 14:53

您好,借:固定資產(chǎn)清理 5000 
貸:固定資產(chǎn) 5000

su 追問

2024-09-14 14:58

我們之前都是一次性做了管理費(fèi)用的,沒有待攤,如果清理了這批固定資產(chǎn)收回5000元,我該怎么做賬?如果預(yù)估它值5000元,還沒賣,我該怎么做賬?

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 15:00

你前面是直接費(fèi)用化了,沒有做固定資產(chǎn),是吧

su 追問

2024-09-14 15:03

對,是這樣
,現(xiàn)在是還沒賣,只是預(yù)估它值5000,要清算,給股東交代,但我不會去做這個賬

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 15:06

借:銀行存款 
貸:營業(yè)外收入

su 追問

2024-09-14 15:07

沒有實(shí)際收到款,也可以用銀行存款???那我賬戶余額不是少了?

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 15:07

暫時不做,等處理了再做

su 追問

2024-09-14 15:09

好的,非常感謝

劉艷紅老師 解答

2024-09-14 15:11

不客氣,很高興幫你

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相關(guān)問題討論
固定資產(chǎn)清理是過渡科目,看方向,借方加,貸方減。
2019-05-13 11:49:48
你這個算是固定資產(chǎn)的抵減項(xiàng)目,不算經(jīng)營資產(chǎn)
2019-10-22 21:35:34
您好,固定資產(chǎn)出售或者報廢時,要做固定資產(chǎn)清理處理的,固定資產(chǎn)清理借方不一定就是虧損,如果是借方余額,就是虧損了。
2019-03-21 21:28:02
是的,要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
2019-09-27 15:54:50
您好,當(dāng)年有清理的,匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
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