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微信用戶
于2024-09-11 12:25 發(fā)布 ??294次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2024-09-11 12:28
同學(xué)你好請問什么問題
微信用戶 追問
老師,是不是每筆記賬憑證后面的附件都要粘貼在原始憑證粘貼單上?
樸老師 解答
2024-09-11 12:30
同學(xué)你好只要有就要粘貼
2024-09-11 14:18
老師,我一直認(rèn)為只有在填費(fèi)用報銷單時有小張的發(fā)票才需要粘貼,像A5紙鞋跟A4紙那么大的原始憑證時是不需要粘貼在粘貼單上的,這樣的理解是不對的對嗎?
2024-09-11 14:21
這樣的理解是不對的。無論發(fā)票的大小如何,只要是需要作為費(fèi)用報銷的原始憑證,一般都應(yīng)該按照規(guī)定進(jìn)行粘貼。這有助于保持報銷憑證的整齊、規(guī)范,方便審核和歸檔。即使是較大尺寸如 A4、A5 紙大小的原始憑證,通常也應(yīng)粘貼在粘貼單上,或者采取折疊等適當(dāng)方式整理后與其他報銷憑證一起提交,以確保報銷流程的規(guī)范性和有序性
2024-09-11 15:00
老師,支付款項的業(yè)務(wù),記賬憑證后面的附件就一張銀行回單和一張付款申請單,像這種情況也是同樣在粘貼在原始憑證粘貼單上對嗎?還有老師,我是新手,請問一下這個原始憑證是指發(fā)票還是指發(fā)票和業(yè)務(wù)所記錄的單據(jù)
2024-09-11 15:03
對于只有一張銀行回單和一張付款申請單的支付款項業(yè)務(wù),也應(yīng)該粘貼在原始憑證粘貼單上。這樣可以使憑證更加規(guī)范、整齊,便于保管和查閱。原始憑證不僅僅指發(fā)票,還包括與業(yè)務(wù)所記錄相關(guān)的各種單據(jù)。原始憑證是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時取得或填制的,用以記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的憑證。常見的原始憑證有發(fā)票、收據(jù)、銀行回單、費(fèi)用報銷單、入庫單、出庫單、領(lǐng)料單等。凡是能夠證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實發(fā)生的各種單據(jù)都可以作為原始憑證
2024-09-11 16:23
老師,一張回單、一張付款申請單和一張粘貼單,請問這個記賬憑證的憑證張數(shù)寫2還是寫3?還有粘貼單在填制費(fèi)用報銷單時附件的張數(shù)加上嗎?
2024-09-11 16:28
同學(xué)你好 1.記賬憑證的憑證張數(shù)應(yīng)為 3 張?;貑?、付款申請單和粘貼單各算一張憑證附件。 2.在填制費(fèi)用報銷單時,粘貼單上的票據(jù)等應(yīng)單獨計數(shù)作為附件張數(shù),粘貼單本身不計入附件張數(shù)。例如,如果粘貼單上有 10 張發(fā)票等票據(jù),費(fèi)用報銷單上注明的附件張數(shù)應(yīng)為 10 張,不包括粘貼單本身
2024-09-11 16:39
老師,您的意思是費(fèi)用報銷單上里的粘貼單不算進(jìn)張數(shù),但在記賬憑證里要算上張數(shù)對嗎?這個是公司自己規(guī)定的,還是稅法上有要求這么做的呢
2024-09-11 16:44
同學(xué)你好看自己規(guī)定
老師,請問其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)可以嗎?
2024-09-11 16:47
資產(chǎn)負(fù)債表不能是負(fù)數(shù)
2024-09-11 16:52
老師,就是公司貸款出來,然后直接轉(zhuǎn)到法人賬戶上,之前和法人只用一個其他應(yīng)付款科目做往來賬,所以現(xiàn)在貸款轉(zhuǎn)到法人賬戶上,做的是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 所以造成資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這樣可以嗎
2024-09-11 16:54
同學(xué)你好這個可以的哦
2024-09-11 16:57
老師,需不需要把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖?
2024-09-11 17:00
同一個往來單位就可以
2024-09-11 17:07
老師,是公司的法定代表人,之前借款給公司時我是記到貸方 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司還款再借款我應(yīng)做到借方其他應(yīng)付款,所以產(chǎn)生了其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這樣需要對沖嗎?
2024-09-11 17:08
同學(xué)你好那你就對沖哦
2024-09-11 17:10
老師,我聽課上講,同一個人不要一下是其他應(yīng)收一下是其他應(yīng)付,要放在同一個科目里,所以我一直都是放在其他應(yīng)付款里,才會導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這樣不對嗎?
2024-09-11 17:11
同學(xué)你好是的同一個往來單位或個人用一個往來科目負(fù)數(shù)可以呀
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2024-09-11 12:28
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