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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-15 21:04

你好,你可以看差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

安琪 追問

2018-05-15 21:14

期初余額資產(借)=銀行存款余額十應收賬款余額,負債(貸)=應付賬款余額+其他應付款余額,怎么可能會平衡呢??不明白有什么關系?

鄒老師 解答

2018-05-15 21:15

你好,期初余額是根據上期期末余額結轉過來,而且必須是平衡的 
因為你發(fā)生分錄符合資產=負債+所有者權益 
那么期初數(shù)也是必然符合這個等式關系的

安琪 追問

2018-05-15 21:20

謝謝老師!因為之前公司沒有系統(tǒng) 
做帳的,3月份才開始用系統(tǒng)的,然后直接按應付、應收余額輸入了期初余額,現(xiàn)在都不知怎樣一把它們做平

鄒老師 解答

2018-05-15 21:22

你好,3月份用系統(tǒng),是需要把年初數(shù)錄入系統(tǒng),然后錄入1-2月份發(fā)生額,然后啟用帳套錄入3月份憑證 
而且期初數(shù)是必須平衡的

安琪 追問

2018-05-15 21:23

說白了就是公司之前沒做賬的

鄒老師 解答

2018-05-15 21:24

你好,沒有做賬就需要根據之前的經濟業(yè)務把相應賬務處理的分錄補上才是的

安琪 追問

2018-05-15 21:24

輸入的余額就是截止到二月底的余額

鄒老師 解答

2018-05-15 21:25

你好,需要輸入年初數(shù),然后錄入錄入1-2月份發(fā)生額,然后啟用帳套錄入3月份憑證 
而不能直接把2月份的余額作為期初數(shù)的

安琪 追問

2018-05-15 21:28

之前沒做賬,數(shù)據都沒法系統(tǒng)的一一一對應的,只能按2??月底這些一掛賬的基本的這些應收、應付,一銀行這些的

鄒老師 解答

2018-05-15 21:29

你好,2月底的余額不能作為年初數(shù)的 
年初數(shù)是上年期末余額結轉而來的  
你需要把之前的賬務補齊,然后編制去年的報表,把去年期末余額作為今年期初數(shù)

安琪 追問

2018-05-15 21:31

就知道手工記錄的應收,應付,銀行存款,這些余額

鄒老師 解答

2018-05-15 21:34

你好,僅僅只有這些數(shù)據是無法建賬的

安琪 追問

2018-05-15 21:39

那建帳前怎樣才能把余額做平呢?就是不管前面所有的單據了,就是把現(xiàn)有的基本余額轉進來,接著直接往后做

鄒老師 解答

2018-05-15 21:39

你好,你本身數(shù)據不平,是不能通過湊數(shù)據把金額湊平的,這樣今后的相關科目余額可能會一直錯誤的

安琪 追問

2018-05-15 22:05

就像這種情況一樣,前期根本就沒個做帳,有的可能5月買了系統(tǒng)才工開始建帳,有的可能10月份買了系統(tǒng)準備做賬,關健是類似這種個情況,怎樣才能把前面的余額直接導進來?

鄒老師 解答

2018-05-16 08:18

你好,之前沒有建賬是無法直接導入余額的 
因為你余額數(shù)據是否正確也無從證明 
所以是需要根據之前業(yè)務的原始單據把相應賬務補齊才是的

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