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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-15 19:25

這個是因為你們是稅務(wù)專管員手中的納稅大戶,需要每個月進(jìn)行預(yù)申報交的稅款

追問

2018-05-15 20:15

我們還沒有交過稅,還有留抵, 我不知道是要報哪個表上的哪條數(shù)給他,謝謝老師。

江老師 解答

2018-05-15 20:16

就是本月應(yīng)交的增值稅給他

追問

2018-05-15 21:35

有留抵,報負(fù)數(shù)給他嗎?

江老師 解答

2018-05-15 21:44

有留抵,就是說本月不交稅

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相關(guān)問題討論
你好,說明有留底稅額,或預(yù)交稅額,沒有問題的
2018-10-22 21:57:04
你好,也是對的?,F(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費里面。增值稅申報表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費還包括其他稅費。
2019-01-17 14:54:46
我們還沒有交過稅,還有留抵, 我不知道是要報哪個表上的哪條數(shù)給他,謝謝老師。
2018-05-15 20:15:47
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
我認(rèn)為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
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