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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-09-04 17:07

你好!借管理費用-辦公費,貸銀行存款

CR 追問

2024-09-04 17:08

抵扣分錄怎么做

宋生老師 解答

2024-09-04 17:12

你好!這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸管理費用-辦公費

CR 追問

2024-09-04 17:16

一般納稅人,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費用     減免稅款就一直掛著嗎

宋生老師 解答

2024-09-04 17:18

你好!是的,分錄就是這樣。
你是說哪個科目掛著

CR 追問

2024-09-04 17:29

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個科目,現(xiàn)在不是借方嗎,這個科目就一直掛著嗎

宋生老師 解答

2024-09-04 17:30

你好!是的,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。

如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),也是可以的

CR 追問

2024-09-04 17:30

結(jié)轉(zhuǎn)的話要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么

宋生老師 解答

2024-09-04 17:32

你好!你借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個不是必須的
2022-03-12 05:17:17
您好,可以正常開票的
2022-01-31 14:35:33
你的口令或者密碼錯誤
2021-12-02 16:05:09
https://mp.weixin.qq.com/s/ARzjl5ckRrQFGJsJF-QaIA
2020-05-25 14:10:29
這個看你客戶要不要,這沒有文件說必須填寫這個,規(guī)定是按實際,實際要是沒有可以不填寫
2020-05-21 15:36:38
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