老師下午好!請問免稅農(nóng)產(chǎn)品購進可以抵扣的進項稅額=商品原值*9%,1:商品入賬時,借:庫存商品91000元,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額9000元,貸:應(yīng)付賬款10萬元。2:抵扣時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額9000元,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額9000元。確認收入時:借:應(yīng)收賬款12萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入110091.74元,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額9908.26元。老師是這樣做分錄嗎?麻煩幫忙看看前后分錄之間的關(guān)聯(lián)有問題嗎?
春花秋實
于2024-09-04 15:50 發(fā)布 ??526次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-09-04 15:53
對的是的,正確的,然后再做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品91000。
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你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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