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學(xué)堂用戶_ph763794
于2024-09-03 20:30 發(fā)布 ??400次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2024-09-03 20:30
您好,這個可以不開票,然后當(dāng)做未開票收入,這個的
學(xué)堂用戶_ph763794 追問
2024-09-03 21:07
我在網(wǎng)上查的說不開票的話,報收入增值稅會匹配不上,系統(tǒng)報錯 ,所有是要開2種發(fā)票嗎? 一般是我們這般的開銷售發(fā)票,一邊是開二手車的發(fā)票,因為我們賣二手車的會計處理如果虧損的話是計入營業(yè)外支出的,報未開票收入系統(tǒng)匹配不上。
小鎖老師 解答
可以是不開票收入的,這個可以不開票也允許的哈
2024-09-03 21:33
好勒,感謝老師
不客氣的,祝您開心
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預(yù)收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 102255 個
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學(xué)堂用戶_ph763794 追問
2024-09-03 21:07
小鎖老師 解答
2024-09-03 21:07
學(xué)堂用戶_ph763794 追問
2024-09-03 21:33
小鎖老師 解答
2024-09-03 21:33