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送心意

趙老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-04-16 15:57

2012年5月企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交2011年所得稅288元,會(huì)計(jì)分錄如下: 
借:以前年度損益調(diào)整  288 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 288 
  
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 288 
  貸:銀行存款              288 
月末結(jié)轉(zhuǎn) 
  
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  288 
   貸:以前年度損益調(diào)整      288 
現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)時(shí),如原先年初未分配利潤(rùn)數(shù)¥10000,本年利潤(rùn)是¥5000 
那么關(guān)于這筆結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的¥288, 
1.   5月份將資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)欄按照10000-288=9712來(lái)填寫(xiě), 
2.   期末數(shù)未分配利潤(rùn)欄按照10000 5000-288=14712 
 《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“貨幣資金”年初數(shù)與期末各減288, 
這樣做對(duì)嗎?謝謝

趙老師 解答

2015-04-16 16:25

是的

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你好,以前年度損益調(diào)整科目就是直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這個(gè)是賬務(wù)處理的規(guī)定
2017-07-08 10:41:46
你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
是的,你做的分錄是對(duì)的。
2020-01-08 09:33:40
是的分錄 就是這樣做的
2020-02-07 10:13:31
你好,這個(gè)表示匯算清繳要退稅,說(shuō)明上年度多計(jì)提了,這邊要做調(diào)整。
2020-12-18 22:21:43
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