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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-08-20 15:26

你好!
1、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣的稅額”:
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),
2、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵稅額”:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅),
3、根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅),
貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收補貼款,
4、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期應(yīng)退稅額”,在實際收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收補貼款。

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