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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-16 16:58

你好
第一個你們單位承擔(dān)了不可以
從這個100萬里面扣除的可以抵扣
第二個形式發(fā)票

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:05

1.這10萬的所得稅我們支付了,但不能做進費用,那該怎么做?2.什么是形式發(fā)票

郭老師 解答

2024-08-16 17:06

做營業(yè)外支出
但是不能抵扣

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:08

這10%可以做進營業(yè)外支出,那最終是可以抵大陸公司的企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2024-08-16 17:09

不能
抵扣不了
匯算清繳調(diào)增

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:09

好的 那100萬的服務(wù)費,可以抵扣大陸公司的所得稅嗎

郭老師 解答

2024-08-16 17:11

對的
讓他給你開個形式發(fā)票

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:11

什么是形式發(fā)票,是香港那邊自己的發(fā)票嗎,我們可以拿來做成本?

郭老師 解答

2024-08-16 17:12

對的
是的
可以抵扣的

瀟瀟 追問

2024-08-16 17:17

好的,明白了。還有個問題是,這是不是還有個6%的進項稅,那么:1.這部分能不能抵扣大陸公司賬面已有的銷項稅?2.除了這2個稅種,還有沒有其他的稅收要交

郭老師 解答

2024-08-16 17:18

第一個可以
2
沒有其他的

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你好,如果是日常企業(yè)軟件的技術(shù)服務(wù)費計入管理費用,如果是研發(fā)階段的技術(shù)服務(wù)費計入研發(fā)支出
2020-10-29 17:49:22
您好,這兩個沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
你好,一般計入管理費用即可
2020-06-03 23:30:48
你好 第一個你們單位承擔(dān)了不可以 從這個100萬里面扣除的可以抵扣 第二個形式發(fā)票
2024-08-16 16:58:03
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