您好,大陸居民企業(yè)給香港公司(境內(nèi)無機構(gòu))支付了一筆技術(shù)服務(wù)費,100萬,在境內(nèi)預(yù)繳了10%的所得稅,請問:1.這個10萬的所得稅,大陸公司可以做進自己的費用里嗎?2.這100萬的服務(wù)費,用什么憑據(jù)入賬,做進大陸公司的費用里?
瀟瀟
于2024-08-16 16:47 發(fā)布 ??377次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-16 16:58
你好
第一個你們單位承擔(dān)了不可以
從這個100萬里面扣除的可以抵扣
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你好,如果是日常企業(yè)軟件的技術(shù)服務(wù)費計入管理費用,如果是研發(fā)階段的技術(shù)服務(wù)費計入研發(fā)支出
2020-10-29 17:49:22

您好,這兩個沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06

同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24

你好,一般計入管理費用即可
2020-06-03 23:30:48

你好
第一個你們單位承擔(dān)了不可以
從這個100萬里面扣除的可以抵扣
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2024-08-16 16:58:03
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