
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應付款 借管理費用負數(shù)
公司購飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費用—辦公費 900 貸:其他應付款—桶裝飲用水900嗎?
答: 您好, 可以的,分錄就是這么做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電腦補貼,首先是員工自己購買筆記本,轉(zhuǎn)正后憑當時購置時候的電腦發(fā)票,可以每月補貼電腦費補貼5年 每月補貼58元,在工資中發(fā)放 我這樣做的,首先收到電腦發(fā)票,借:管理費用-辦公費 3500 貸 :其他應付款3500 發(fā)放工資的時候,沖其他應付款。那么問題來了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒有補貼完,那是不是去負數(shù)充管理費用。比如剩下1000 那就借管理費用 -1000,貸:其他應付-1000 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的哦


多學點掙更多錢買更多想要的東西 追問
2024-08-16 10:01
郭老師 解答
2024-08-16 10:01
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2024-08-16 10:15
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2024-08-16 10:19
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2024-08-16 10:21