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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-14 10:33

借實收資本貸銀行存款450

奕蓮 追問

2024-08-14 10:40

那這樣銀行存款余額就不平了,當時投進去的錢小公司實際都已流轉(zhuǎn)使用了,而且賬上沒有這么多錢

郭老師 解答

2024-08-14 10:41

你好,賬上沒有錢支付的,把銀行存款改成其他應(yīng)付款。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:43

那這個其他應(yīng)付就一直掛著450萬的余額嗎?還需要進一步調(diào)整嗎?后期這個余額怎么消除呢?

郭老師 解答

2024-08-14 10:43

是的,你們還錢的啊。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:45

賬戶余額充足時,把多余的實收資本退給股東嗎?然后沖減其他應(yīng)付?

郭老師 解答

2024-08-14 10:47

你好,如果賬戶余額充足,那直接按照我第一個來寫不就行了,和其他應(yīng)付款沒有關(guān)系,如果你沒有錢,那就先掛著其他應(yīng)付款以后再充這個其他應(yīng)付款

奕蓮 追問

2024-08-14 10:51

這個錢能直接退回到股東賬戶嗎,要寫什么備注嗎

郭老師 解答

2024-08-14 10:52

可以的,退投資款就是了。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:54

減資這個事兒在稅務(wù)上不涉及需繳納稅款吧

郭老師 解答

2024-08-14 10:57

單位有盈利的,需要交個稅。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:02

這個是按照哪個數(shù)據(jù)去交?我們未分配利潤有50多萬,沒分紅過

郭老師 解答

2024-08-14 11:03

50萬*20%,按照這個來計算的

奕蓮 追問

2024-08-14 11:05

就是以賬面盈利多少,按這個基數(shù)去交是吧

郭老師 解答

2024-08-14 11:05

是的,對的,是這么做的。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:07

減資前需要編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單嗎?

郭老師 解答

2024-08-14 11:09

你好,資產(chǎn)負債表和利潤表提供這兩個表格就行,沒有清單。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:10

好的,那沒問題了,謝謝,辛苦了老師

郭老師 解答

2024-08-14 11:10

不用客氣
工作愉快

奕蓮 追問

2024-08-14 11:30

老師,不好意思,再多問句,要是減資有盈利但不交個稅,有什么合理方法嗎?這個交稅是稅務(wù)局會找要求交嗎

郭老師 解答

2024-08-14 11:31

你需要增加你的成本費用。

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相關(guān)問題討論
你好? 沒有實繳的話就不做實收資本的 ;? ? 你們收到了這個錢 你做 借費用貸其他應(yīng)付款。 借其他應(yīng)付款貸實收資本 繳納印花稅? ?
2021-01-14 12:34:44
多出來的記入到資本公積
2024-01-04 14:31:10
你好 可以,不小于注冊資本就可以
2021-07-06 09:55:05
您好 ,您可以修改公司章程,延期實收資本繳納的時間沒有收到,實收資本不用做賬,
2020-10-10 08:54:53
借:實收資本 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-股東
2024-08-14 10:50:31
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