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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-09 11:44

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

仰望星空 追問

2018-05-09 11:50

借:管理費用  480 
貸:現(xiàn)金 480     借:應交稅費--應交增值稅(減免稅費)480 貸:管理費用 480 
這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-05-09 11:53

你好,如果是現(xiàn)金支付,是這樣處理

仰望星空 追問

2018-05-09 12:11

不用再入到 管理費用 借 貸 轉(zhuǎn) 一下吧

鄒老師 解答

2018-05-09 12:58

你好,你發(fā)生計入了借方,減免計入了貸方,這個就是完成的金稅盤費用和技術(shù)服務費賬務處理分錄

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相關(guān)問題討論
可以的,這個是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
您好,這個是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-09 11:44:41
是的,借:主營業(yè)務成本 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
2023-07-19 15:06:58
,服務費可以這樣開票
2018-11-20 14:58:48
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