
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正????
答: 將差異轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料暫估入賬,從領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,都是用的暫估;等到下月發(fā)票過來沖紅,以正確的分錄入賬。我想問一下上個(gè)月領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要調(diào)整嗎?
答: 您好,也是需要調(diào)整的。

