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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-17 15:03

那個是留抵稅,不需要調平余額

劉娟 追問

2024-07-17 15:05

現(xiàn)在就是要強制調平,應交稅費多出了

劉娟 追問

2024-07-17 15:06

現(xiàn)實是不用交那么多的,賬上幾時不知哪里累積下來,除去了應該交的,還多出

家權老師 解答

2024-07-17 15:11

那么需要每月都檢查,是否做賬跟實際申報的稅金或者留抵一致
每月先計算公式
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵

劉娟 追問

2024-07-17 15:16

現(xiàn)在就是如果要反賬,年份多且費時間,也要涉及其他科目,就是一筆結轉那余額,貸方不知用哪個科目合適

家權老師 解答

2024-07-17 15:17

那么就不用管他了,只要你們正確申報了增值稅就行

劉娟 追問

2024-07-17 15:22

但財務報表交應稅費的那欄數(shù)據(jù)就有問題了,可以怎么結轉到別的科目嗎?

家權老師 解答

2024-07-17 15:27

要查明原因才能結轉,不然現(xiàn)在怎么操作都是錯誤的

劉娟 追問

2024-07-17 15:29

就是只能將錯就錯了,先調平,后續(xù)有什么問題要自查才處理

家權老師 解答

2024-07-17 15:33

意思是不用管他的,是以前的會計造成的,你胡亂調整就是你的責任

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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