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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-08 10:45

你好,就按支付工資做賬務(wù)處理就是了 
借應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款等科目

千與千尋 追問

2018-05-08 10:47

正常的工資計提與發(fā)放時呢?會被這個提成的分錄影響金額對嗎?

千與千尋 追問

2018-05-08 10:50

老師,可以直接做分錄 借 管理費用一工資 貸 銀行存款 嗎?

鄒老師 解答

2018-05-08 10:56

你好,正常的工資計提發(fā)放就做計提與發(fā)放分錄就是了 
不受這個提成影響的 
需要先計提,然后發(fā)放才是 的

千與千尋 追問

2018-05-08 11:00

老師,我們的應(yīng)付職工薪酬一般都是先計提后發(fā)放,最后是平的。您現(xiàn)在讓我在付提成的時候,直接 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款,會讓我的計提球和實發(fā)數(shù)不一致吖。而且我上面還有一個問題您沒有回答。

千與千尋 追問

2018-05-08 11:04

或者,我同樣按照您的方法做分錄,但是我需要先做一步計提提成。1計提提成 借管理費用一工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 2支付提成 借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 這樣可以么老師?

鄒老師 解答

2018-05-08 11:11

你好,還有哪個問題? 
可以的

千與千尋 追問

2018-05-08 11:13

沒事了,謝謝老師。我的這兩步分錄做的對就可以。

鄒老師 解答

2018-05-08 11:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,就按支付工資做賬務(wù)處理就是了 借應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-05-08 10:45:42
你好,借 其他應(yīng)收款-股東 貸 銀行存款
2020-02-28 14:36:27
支付職工薪酬
2018-03-28 09:56:35
借:其他應(yīng)收款-某員工 貸:銀行存款 等實際計提獎金時再沖減
2022-07-30 15:12:43
您好 跟平時一樣的賬務(wù)處理就好了 如果是現(xiàn)金發(fā)放的話 工資表應(yīng)該有員工簽字
2020-04-09 18:04:19
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