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天天向上
于2018-05-08 09:33 發(fā)布 ??2220次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-08 09:33
你好,具體是什么業(yè)務(wù)導(dǎo)致期初余額錯誤?
天天向上 追問
2018-05-08 09:35
錄入期初時錄錯的
鄒老師 解答
2018-05-08 09:40
你好,期初數(shù)錄入錯誤就只能是重新建賬錄入正確的期初數(shù)的
2018-05-08 09:47
那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
2018-05-08 09:52
你好,說明你期初數(shù)本來就是錯誤的
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你好,請問制作會計分錄時“期初余額”后需要劃紅線嗎?
答: 你好 你好 不用劃紅線的??
用期末余額編制會計分錄
答: 同學(xué)您好,您具體是什么情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,銷戶后余額轉(zhuǎn)到其他單位的會計分錄怎么做?
答: 您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
跨年了,如何把上個月的余額用會計分錄表示到元月份來?
討論
你好,老師,請問下加計抵減如果我當(dāng)期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
知道期初余額怎樣寫會計分錄
利用雙倍余額遞減法寫會計分錄,有那些分錄可以寫,最好是五六個分錄
跨月的期末余額如何做會計分錄?需要做到12月份,實(shí)在不好意思,不知道我表達(dá)的意思清楚不
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624504 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2018-05-08 09:35
鄒老師 解答
2018-05-08 09:40
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2018-05-08 09:47
鄒老師 解答
2018-05-08 09:52