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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-14 22:00

您好
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 是核算開(kāi)具發(fā)票的稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 應(yīng)該是應(yīng)該繳納的增值稅稅額 不繳納的就從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-14 22:07

老師,我公司繳納三萬(wàn)九多的增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 科目余額為二萬(wàn)九,應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬(wàn)八,應(yīng)如何下帳?

bamboo老師 解答

2024-07-14 22:10

請(qǐng)問(wèn)都是貸方余額么?
 繳了三萬(wàn)九多的增值稅 還沒(méi)有寫分錄 現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 科目余額為二萬(wàn)九,應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬(wàn)八 是這樣意思吧

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-14 22:44

是這個(gè)意思

bamboo老師 解答

2024-07-14 23:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 29000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 18000
貸 銀行存款 39000
貸 營(yíng)業(yè)外收入29000+18000-39000=8000

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-15 10:10

老師的意思是  末交增值稅繳納后  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  的余額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?是么老師

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:11

您交了39000以后 增值稅都交完了  沒(méi)有需要再交的了吧?

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2024-07-15 10:25

是的  沒(méi)有需要再交的了

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:25

末交增值稅繳納后 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 的余額要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 是的

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你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
這個(gè)沒(méi)有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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