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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-08 11:34

你好,你之前的1~5月份的數(shù)據(jù)有嗎。

郭老師 解答

2024-07-08 11:34

如果有的話,你去看一下未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整,他用這一個科目做過嗎?

優(yōu)美的苗條 追問

2024-07-08 11:44

沒有做過,之前做的帳很少,銀行帳偶沒有做,都是我6月份補記的

郭老師 解答

2024-07-08 11:45

你好,那你接著之前的來做,怎么做的?就像你的未分配利潤有余額的話,你的本年利潤表是0的吧

優(yōu)美的苗條 追問

2024-07-08 13:10

沿著之前的帳做的

郭老師 解答

2024-07-08 13:11

你好,那你去看一下他之前有沒有做過利潤分配,未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整。如果沒有的話,按月去核對看一下哪一個月出現(xiàn)的差異。

優(yōu)美的苗條 追問

2024-07-08 13:58

資產(chǎn)負(fù)債表的差異是帳里面沒有庫存商品的金額,但是申報里面有,至于利潤表我還沒有找差異

郭老師 解答

2024-07-08 13:59

你申報的財務(wù)報表里面有庫存商品,你賬上的沒有嗎?如果是的話,那你申報是根據(jù)什么來申報的?

那哪一個是正確的?

優(yōu)美的苗條 追問

2024-07-08 14:19

之前的帳很亂,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?

郭老師 解答

2024-07-08 14:23

之前的賬,他有做沒做。如果做了的話,你找一下之前的原始憑證和他做的賬務(wù)處理有不對的,你在當(dāng)月調(diào)整,也就是在7月份調(diào)整

之前的賬,具體的誰也不清楚,你得需要找到原始憑證。然后找到原始憑證,再看一下他賬上做的。

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相關(guān)問題討論
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,利潤分配明細(xì)賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
如果沒有提取盈余公積和分紅,是這樣的邏輯關(guān)系
2019-10-17 11:29:06
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