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送心意

嬋老師

職稱中級會計師

2024-07-08 08:58

按照1%,根據(jù)實際開出發(fā)票對應(yīng)的稅金計入應(yīng)交增值稅中

@ 追問

2024-07-08 09:01

如果之前是按照3%確認(rèn)的,這種情況如何一筆調(diào)整呢

嬋老師 解答

2024-07-08 09:03

如果是原已經(jīng)確認(rèn)了,需要把原來確認(rèn)的沖減,再根據(jù)實際的重新確認(rèn)

@ 追問

2024-07-08 09:05

主要是這些都是不開票的,然后去年也是按照3%確認(rèn)的,也不多,影響不是很大,這種可以補(bǔ)充確認(rèn)嘛

嬋老師 解答

2024-07-08 09:51

你是之前確認(rèn)收入,今年才才補(bǔ)開票嗎?

@ 追問

2024-07-08 09:52

不是,這個一直都是不開票的業(yè)務(wù),但是我是正常確認(rèn)收入,

嬋老師 解答

2024-07-08 09:55

那也是按照1%來賬務(wù)處理啊,因為最終你們交稅肯定是按照1%來繳納,不然賬面不是一直不平嗎,要根據(jù)實際情況賬務(wù)處理

@ 追問

2024-07-08 09:56

一直都是免稅的,

嬋老師 解答

2024-07-08 10:06

開1%的增值稅發(fā)票那就按照1%計入應(yīng)交增值稅中,后續(xù)沒有達(dá)到征收起點免收增值稅的,做如下賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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